湖南省统计局2018年度部门决算
目录
第一部分 湖南省统计局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 湖南省统计局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 湖南省统计局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 湖南省统计局概况
一、 部门职责
湖南省统计局是主管全省统计和国民经济核算工作的省人民政府直属机构。主要职责是:
(一)贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规,研究统计制度和统计方法的改革,完成国家和地方统计调查任务;承担组织领导和协调全省统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为。
(二)制定并组织实施全省统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,拟订国民经济核算制度,组织实施全省及各市州、县市区国民经济核算制度和全省投入产出调查,核算全省及市州国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理全省各地国民经济核算工作。
(三)会同有关部门拟订重大省情省力普查计划与方案,组织实施全省人口、经济、农业等重大省情省力普查,汇总、整理和提供有关省情省力方面的统计数据。
(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全省性基本统计数据。
(五)组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全省性基本统计数据。
(六)组织各地区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全省性基本统计资料,定期发布全省国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。
(七)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向省委、省政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(八)依法审批或者备案地方统计调查项目和省直各部门统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。
(九)协助地方管理市州统计局局长和副局长,指导全省统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全省统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作,监督管理中央和省财政安排的统计专项经费以及中央财政安排的基本建设投资。指导全省统计科研、统计教育、统计宣传工作。
(十)建立并管理全省统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定各地区、省直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导全省统计信息化系统建设。
(十一)承办省人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)机构设置。湖南省统计局内设15 个职能处室,包括:办公室、统计执法监督局、统计设管处、综合统计与经济研究室、国民经济核算与农村社会经济调查处、工业统计处、能源统计处、固定资产投资统计处、贸易外经统计处、人口和就业统计处(社会和科技统计处)、服务业统计调查处、财务基建处、人事处、机关党委、离退休人员管理服务处;2018年湖南省统计局地方直属事业单位4个,包括:湖南省统计局普查中心、湖南省统计局民意调查中心、湖南省统计局宣传中心(中国信息报驻湖南记者站、湖南统计信息网编委会)、湖南省农村经济调查队(湖南省统计局地方调查队管理办公室)。中央事业单位4个,包括:湖南省统计局国际统计信息中心、湖南省统计局计算中心、湖南省统计科学研究所、湖南省统计局教育中心。
(二)决算单位构成。纳入2018年部门决算编报范围的单位包括湖南省统计局局机关及4个地方直属事业单位,地方事业单位财务由省统计局统一管理,机构未设独立帐户;4个中央直属事业单位决算纳入国家统计局决算,有部分人员经费纳入地方决算,所以2018年部门决算公开单位为湖南省统计局。
第二部分 湖南省统计局2018年度部门决算表
湖南省统计局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 湖南省统计局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入9756.6万元。比上年增长36.85 %。总支出8493.38万元,比上年增长38.73 %。增长主要原因:一是年中追加和支出的政策性调整人员经费;二是增加全国第四次经济普查项目经费。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入8920.8 万元,其中:财政拨款收入8630.66万元、纳入专户管理的非税收入290.14万元。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出8493.39 万元,财政拨款支出 8203.25 万元,占本年支出的96.58 %。纳入专户管理的非税收入拨款支出290.14万元,占本年支出的3.42 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入9466.46万元,比上年增加33.18 %,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出8203.25万元,比上年增加34.46 %,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费以及全国第四次经济普查项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款总支出8203.25万元,较上年增加34.46 %。财政拨款支出增长原因主要是政策性调整人员经费支出和增加全国第四次经济普查项目支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出6295.7万元,占财政拨款总支出的76.75 %;教育支出130.4万元,占总支出的1.59 %;社会保障和就业支出1315.08万元,占总支出的16.03 %;住房保障支出359.52万元,占总支出的4.38 %;公共安全、文化体育与传媒、节能环保支出合计102.54万元,占总支出的1.25%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出决算数8203.25万元,年初预算数7586.64 万元,预决算之间差异为616.61万元,主要原因:一是年初预算中未包含上年结转经费;二是年中追加预算。
项级科目具体情况:
(1)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)支出决算3881.8万元,年初预算安排3271.95 万元,比年初预算增加118.64%。主要原因是年中追加和支出了基本工资提标、省直机关事业单位绩效奖、综治奖等人员经费。
(2)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算125.76万元,比年初预算增加95.76万元。主要是完成了上年机关结转资金的预算执行。
(3)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)支出决算660.95万元,比年初预算增加105.25万元,主要是完成了上年机关结转资金的预算执行。
(4)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项)支出决算1.4万元,年初预算1.1万元,比年初预算增加0.3万元。主要是完成上年结转资金安排的预算执行。
(5)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动支出决算1465.53万元,年初预算安排1901.32 万元,预算执行率为77.08 %。
(6)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查支出决算40万元,年初无预算安排,主要是完成上年结转资金安排的支出。
(7)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行支出决算120.25万元,比年初预算增加51.85万元,主要是年中追加和支出我局事业单位宣传中心的基本工资提标、省直机关事业单位绩效奖、综治奖等人员经费。
(8)公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)支出决算78.52万元,年初没有安排预算,主要是上年结转
和年中追加的民调中心禁毒工作满意度调查项目经费支出。
(9)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)支出决算130.4万元,比年初预算增加50.4万元,主要是上年结转资金保障此项工作的支出。
(10)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)支出决算10.35万元,年初没有安排预算,为上年结转和年中追加的文化事业建设项目支出。
(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出决算617.99万元,比年初预算增加152.13万元,主要是追加离退休人员物业补贴、绩效奖、综治奖等。
(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出决算693.44万元,年初预算836万元,预算执行率为83%。
(13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)支出决算3.65万元,年初预算3.65万元 ,预算执行率为100%。
(14)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)支出决算13.67万元,年初没有预算安排,为上年结转的两型社会建设专项安排的支出。
(15)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算359.52万元,年初预算安排350.72 万元,超出部分从上年结余资金中安排。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出5676.66万元,占财政拨款总支出的69.2%。基本支出中人员经费5036.91万元,占基本支出的88.73%;日常公用经费639.75万元,占基本支出11.27%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出111.3 万元,较年初预算减少116.59 万元,节约51.16 %。较好地贯彻落实了中央八项规定精神和厉行节约要求。
2018年因公出国(境)费决算支出0.33 万元,较年初预算减少29.67 万元,较上年决算支出减少11.47 万元。
2018年公务用车购置及运行维护费决算支出107.16 万元,较年初预算减少26.73万元,节约 19.96 %;较上年决算支出增加35.54 万元,主要是因为车辆老化,今年更换3台公务用车所致。
2018年公务接待费决算支出3.81 万元,较年初预算减少60.19万元;较上年决算减少20.76 万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年我局参加出国(境)团组1个,累计1人次。公务接待40批次,381 人次。公务用车运行维护费支出107.16 万元,2018年更换3台新车,公务用车购置费57.07万元,年末车辆保有量12 台。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
九、预算绩效情况说明
根据湘财绩〔2019〕2号文件要求,对照年初制定的绩效目标及2018年度部门整体支出绩效自评内容,认真开展了预算支出绩效评价工作。2018年我局积极推动预算资金投向与统计业务工作需求相结合,绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合,将预算绩效管理理念贯穿到统计工作的全过程,推动各项统计工作,取得了良好成效,并得到了省财政厅绩效处的充分肯定,2018年部门整体支出绩效自评得分为98分。已按要求及时在我局门户网站公开了部门整体支出绩效评价报告。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。2018年我局机关运行经费支出639.75万元,比年初预算数减少53.64万元,减幅7.74%,主要原因是减少了三公经费的支出。
(二)政府采购支出情况。2018 年度我局政府采购支出总额1938.25 万元,其中:政府采购货物支出126.13 万元、政府采购服务支出1812.12 万元,占政府采购支出总额的93.5%。授予中小企业合同金额0万元。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,我局共有一般公务用车12 辆,单位价值50 万元以上通用设备18 台(套)。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
其他收入:指单位取得的纳入专户管理的非税收入。
二、支出科目
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、“三公”经费
纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
四、机关运行经费
指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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