• 站内
  • 站群
  • 图片
  • 视频
  • 文件
  • 互动
  • 服务
  • 国家数据

2021年湖南省统计局普查中心单位预算

发布机构:湖南省统计局 发布时间:2021-03-24 打印本页 | 字体大小:

目 录

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责。

湖南省统计局普查中心为湖南省统计局直属事业单位,主要职责为:

负责研究和提出全省人口、工业、农业、经济等普查的计划,研究解决普查专业技术方面的各类问题;负责全省人口、工业、农业、经济管理等普查的组织、宣传、协调工作,负责普查数据审核、评估,和对外发布工作;负责基本单位日常统计工作,负责基本单位统计数据审核,及名录库资料管理和名录资料的对外提供。

(二)机构设置。

截至2020年12月31日,湖南省统计局普查中心现有参公事业编制在职人员15人,退休人员3人。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算169.60万元,其中,一般公共预算拨款169.60万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入   0万元。收入较去年增加61万元,主要是人员基本养老保险缴费开支纳入单位预算。

(二)支出预算:2021年本单位支出预算196.40万元,其中,一般公共服务168.10万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,社会保障和就业28.30万元。支出较去年增加87.80万元,主要是2020年结转人员经费26.80万元在2021年开支,人员基本养老保险缴费开支纳入单位预算。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算196.40万元,其中,一般公共服务支出168.10万元,占85.59 %;社会保障和就业支出28.30万元,占14.41%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数169.60万元,全部为本年经费支出,是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,全部用于基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费等人员经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算26.80万元,全部为2020年结转人员经费,其中:行政运行支出26.80万元,主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金发放等方面。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

湖南省统计局普查中心为湖南省统计局内部直属事业单位,单位预算中仅包含人员经费,机关运行经费、“三公”经费、项目经费等纳入湖南省统计局本级预算统一编制。单位财务未进行独立核算,未进行独立决算编制。

(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费0万元,较上年预算持平。

(二)“三公”经费预算:2021年本单位“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较上年持平。

(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人,内容为无;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人,内容为无;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额   0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为196.40万元,其中,基本支出169.60万元,项目支出26.80万元,具体绩效目标详见湖南省统计局部门预算公开报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年单位预算表(详见附件)

扫一扫

在手机打开当前页

关闭
相关阅读