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2021年度湖南省统计局部门决算

发布机构:湖南省统计局 发布时间:2022-09-05 打印本页 | 字体大小:

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第一部分湖南省统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省统计局概况

一、部门职责

湖南省统计局是主管全省统计和国民经济核算工作的省人民政府直属机构。主要职责是:

(一)贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规,研究统计制度和统计方法的改革,完成国家和地方统计调查任务;承担组织领导和协调全省统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为。

(二)制定并组织实施全省统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,拟订国民经济核算制度,组织实施全省及各市州、县市区国民经济核算制度和全省投入产出调查,核算全省及市州国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理全省各地国民经济核算工作。

(三)会同有关部门拟订重大省情省力普查计划与方案,组织实施全省人口、经济、农业等重大省情省力普查,汇总、整理和提供有关省情省力方面的统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全省性基本统计数据。

(五)组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全省性基本统计数据。

(六)组织各地区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全省性基本统计资料,定期发布全省国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

(七)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向省委、省政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)依法审批或者备案地方统计调查项目和省直各部门统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

(九)协助地方管理市州统计局局长和副局长,指导全省统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全省统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作,监督管理中央和省财政安排的统计专项经费以及中央财政安排的基本建设投资。指导全省统计科研、统计教育、统计宣传工作。

(十)建立并管理全省统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定各地区、省直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导全省统计信息化系统建设。

(十一)承办省人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。湖南省统计局内设15个职能处室及5个地方直属事业单位。职能处室包括:办公室、统计执法监督局、统计设管处、综合统计与经济研究室、国民经济核算与农村社会经济调查处、工业统计处、能源统计处、固定资产投资统计处、贸易外经统计处、人口和就业统计处(社会和科技统计处)、服务业统计调查处、财务基建处、人事处、机关党委、离退休人员管理服务处;直属事业单位包括:湖南省统计局普查中心、湖南省统计局民意调查中心、湖南省统计局宣传中心(中国信息报驻湖南记者站、湖南统计信息网编委会)、湖南省农村经济调查队(湖南省统计局地方调查队管理办公室)、湖南省统计局数据中心。

(二)决算单位构成。湖南省统计局2021年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南省统计局本级以及5个地方直属事业单位,即湖南省统计局普查中心、湖南省统计局民意调查中心、湖南省统计局宣传中心、湖南省农村经济调查队、湖南省统计局数据中心。此5家地方事业单位财务由省统计局统一管理,均未设独立账户,其中湖南省统计局数据中心无独立预算,所以5家地方直属事业单位无独立决算,纳入湖南省统计局统一编制。2021年部门决算公开单位为湖南省统计局。

第二部分

部门决算表

(详见附件)

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度总收入8916.88万元,较上年减少2484.63万元,下降21.79%。总支出7208.43万元,较上年减少3665.42万元,下降33.71%。主要是因为2021年为第七次全国人口普查第二年,普查经费大幅减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8479.54万元,其中:财政拨款收入8479.54万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7208.43万元,其中:基本支出4597.03万元,占63.77%;项目支出2611.40万元,占36.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款总收入8916.88万元,较上年减少2484.63万元,下降21.79%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出7208.43万元,较上年减少3665.42万元,下降33.71%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收支减少的主要原因是2021年为第七次全国人口普查第二年,普查经费大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出7208.43万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少3665.42万元,减少33.71%,主要是因为2021年为第七次全国人口普查第二年,普查经费大幅减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7208.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5523.22万元,占总支出的76.62%;公共安全支出50.00万元,占总支出的0.69 %;教育支出65.10万元,占总支出的0.90 %;社会保障和就业支出758.64万元,占总支出的10.53%;卫生健康支出447.74万元,占总支出的6.21%;住房保障支出363.74万元,占总支出的5.05 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为6625.91万元,支出决算数为7208.43万元,完成年初预算的108.79%,支出超出年初预算的主要原因为存在年中追加预算。其中:

1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。

年初预算为3464.60万元,支出决算为3124.40万元,完成年初预算的90.18%,决算数小于年初预算数的主要原因是:由于年终考核奖励发放政策变更,原定于年末发放的文明单位奖未发放,形成资金结余。

2、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为105.00万元,支出决算为75.00万元,完成年初预算的71.43%,决算数小于年初预算数的主要原因是:受疫情影响,本年度未发生因公出国(境)费支出,因此因公出国(境)费支出预算30.00万元未开支。

3、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。

年初预算为1051.01万元,支出决算为1107.67万元,完成年初预算的105.39%,决算数大于年初预算数的主要原因是:国家统计局对湖南省开展统计督察工作,追加统计督察工作经费。

4、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。

年初预算为349万元,支出决算为872.56万元,完成年初预算的250.02%,决算数大于年初预算数的主要原因是:第七次全国人口普查2021年预算未纳入年初预算,作为年中追加预算下达,造成决算数大于年初预算数。

5、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。

年初预算为5.40万元,支出决算为5.40万元,完成年初预算的100%。

6、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为338.19万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加并开支了政府采购项目。

7、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。

年初预算为0万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:湖南省统计局民意调查中心受委托进行2021年禁毒满意度调查,追加禁毒调查经费50万元。

8、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为210.00万元,支出决算为65.10万元,完成年初预算的31%,决算数小于年初预算数的主要原因是:受疫情影响,培训活动开展受限,或者转为视频培训,培训支出大幅下降。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为332.10万元,支出决算为425.73万元,完成年初预算的128.19%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因离休人员年龄逐渐增大,老年病频发,医疗补助费开支大幅增加。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为279.90万元,支出决算为289.21万元,完成年初预算的103.33%,决算数大于年初预算数的主要原因是:新招录、遴选及军转增加人员大于退休减少人员,社保支出增加。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为17.60万元,支出决算为5.53万元,完成年初预算的31.42%,决算数小于年初预算数的主要原因是:原中央事业单位人员编制调整为地方事业编制,职业年金支付方式由财政支付转为财政记账形式,原职业年金缴费支出预算调整为其他社会保障和就业支出。

12、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为38.17万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加离休干部周洁逝世抚恤金。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为435.50万元,支出决算为447.73万元,完成年初预算的102.81%,决算数大于年初预算数的主要原因是:新招录、遴选及军转增加人员大于退休减少人员,社保支出增加。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为375.80万元,支出决算为363.74万元,完成年初预算的96.79%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4597.03万元,其中:人员经费4027.68万元,占基本支出的87.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费等;公用经费569.35万元,占基本支出的12.39%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为115万元,支出决算为36.08万元,完成预算的31.37%,其中:

因公出国(境)费支出预算为30.00万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响2021年无因公出国(境)活动,与上年相比减少0万元,减少0%。

公务接待费支出预算为40万元,支出决算为2.65万元,完成预算的6.63%,决算数小于预算数的主要原因是2021年第七次全国人口普查进入以资料开发为主的第二年度,公务交流减少,且机关各部门严格落实《关于做好“互联网 监督”平台公务用餐监督子系统试点推广准备工作的通知》要求,公务接待费大幅减少,与上年相比减少5.96万元,减少69.22%,减少的主要原因是受疫情影响和响应党中央过紧日子的号召,公务接待活动大幅减少。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元(由于预算数为0,无法计算百分比),与上年相比减少19.57万元,减少100%,减少的主要原因是2021年未进行公务用车更新。

公务用车运行维护费支出预算为45万元,支出决算为33.44万元,完成预算的74.31%,决算数小于预算数的主要原因是我局严控三公经费开支,减少公车运行维护费,与上年相比增加0.40万元,增加1.21%,增加的主要原因是2021年国家统计局对湖南省开展统计督察,公务用车使用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.65万元,占7.34%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算33.44万元,占92.68%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.65万元,全年共接待来访团组37个、来宾240人次,主要是与国家统计局及基层统计局交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为33.44万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费33.44万元,主要是公务用车汽油费、维修费、停车费、过路过桥费及驾驶员公里奖支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出569.35万元,比上年决算数增加11.32万元,增加2.03%,基本持平。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费24.96万元,用于召开高级职称评审会、全省统计法治工作会、统计工作座谈会、第七次全国人口普查湖南省人普办办公室主任会议、各专业工作会议等共13个会议,人数570人,内容为传达国家会议精神、布置相关工作、研讨会析、统计数据联审布置等;开支培训费82.82万元,用于开展全省贯彻落实统计督察工作暨统计法治工作培训、全省统计分析培训、各专业业务培训和湖南统计讲坛等31个培训,人数1127人,内容为工业、能源、核算、投资、贸外、人口社科、服务业、农村经济调查、民意调查、执法监督等业务工作相关培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1712.51万元,其中:政府采购货物支出243.46万元、政府采购工程支出286.19万元、政府采购服务支出1182.86万元。授予中小企业合同金额1520.51万元,占政府采购支出总额的88.79%,其中:授予小微企业合同金额1292.25万元,占授予中小企业合同金额的84.99%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.77%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆9辆,其中,主要领导干部用车1辆,机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是事业单位保留用车和退休人员服务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目11 个,共涉及资金2611.40 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

未组织项目部门评价。

未组织整体支出绩效评价,开展了整体支出绩效自评。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

第七次全国人口普查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.01分。项目全年预算数为1743.17万元,执行数为872.56万元,完成预算的50.06%。项目绩效目标完成情况:一是认真做好数据汇总分析。二是及时发布人口普查公报。三是开展全省“七人普”评比表彰工作。

统计执法项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.95分。项目全年预算数为300.00万元,执行数为148.55万元,完成预算的49.52%。项目绩效目标完成情况:一是保障国家统计督察有效完成。二是推进统计监督与纪律监督、巡视监督统筹衔接、相互协同。三是加大统计普法宣传力度。四是提升依法行政能力水平。

统计督察服务保障项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为59.30万元,执行数为59.30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障国家统计督察工作顺利开展。

民意调查专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为267.00万元,执行数为267.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是积极拓宽调查领域,精心组织民意调查。二是切实加强基础工作,提升调查业务能力。三是深入开展分析研究,调查成果丰硕。

2021年禁毒满意度民调项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为50.00万元,执行数为50.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成2021年禁毒满意度民意调查并形成调查报告

统计专项汇总项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.76分。项目全年预算数为309.56万元,执行数为297.02万元,完成预算的95.95%。项目绩效目标完成情况:一是完成常规统计业务。二是履行统计监督职能。三是提供高质量统计服务。

培训支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为76.00万元,执行数为65.10万元,完成预算的85.66%。项目绩效目标完成情况:一是编制年度培训计划并审批通过。二是认真完成国家局布置的工作任务。

对口援疆援藏及扶贫工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为75.00万元,执行数为75.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是高度重视统计援疆援藏工作。二是实事求是制定援疆援藏计划。三是规范帮扶资金使用流程。四是大力推进人才援助工作。

联网直报及网络安全运维项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.16分。项目全年预算数为357.94万元,执行数为335.80万元,完成预算的93.81%。项目绩效目标完成情况:一是实施数据质量监管平台。二是保障数据处理顺利进行。三是做好信息系统运维管理。四是筑牢信息网络安全屏障。五是提升全省信息现代化水平。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

本单位未开展部门评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入:指单位取得的纳入专户管理的非税收入。

二、支出科目

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。为部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

公开地址:http://tjj.hunan.gov.cn/hntj/xxgk/czxx/202206/t20220622_26400027.html

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